e-Factura rechazada por ANAF: causas frecuentes y cómo corregirla
Las causas más frecuentes de rechazo de la e-Factura y los pasos para corregirla.
Una e-Factura rechazada no es una factura transmitida: ANAF encontró un error en la validación y el documento debe corregirse y reenviarse. La buena noticia es que el mensaje de error suele indicar, exactamente, qué es lo que falla.
Causas frecuentes de rechazo
- CUI/CIF erróneo o inexistente — el código fiscal del cliente no es válido o tiene el IVA marcado incorrectamente (con/sin prefijo
RO). - Tipo de IVA incorrecto — un tipo que no corresponde a la categoría, o un importe de IVA que no coincide con la base.
- Campos obligatorios faltantes — dirección, unidad de medida, descripción. Consulta los elementos obligatorios.
- Totales que no cuadran — la suma de las líneas no da el total, por redondeos.
- Datos de identificación B2C — en las ventas a personas físicas, la falta del código de consumidor.
Cómo lees el error
ANAF devuelve un archivo con los errores de validación. Cada error indica, por lo general, el campo y la regla incumplida. No te desanimes por el lenguaje técnico: suele ser una única corrección puntual.
Cómo evitas los rechazos
Lo más eficaz es detectar los errores antes de enviar: validación de estructura local, CUI verificado, tipos de IVA correctos desde el principio.
Cómo te ayuda facturifirma
facturifirma valida la estructura antes del envío, para que detectes los campos faltantes localmente. Si aun así ANAF rechaza la factura, el mensaje de error se muestra directamente en el documento: ves exactamente qué campo hay que corregir, lo arreglas y reenvías la misma factura, sin serie ni número nuevos.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa que la e-Factura ha sido rechazada?
Significa que ANAF validó el XML y encontró un error de estructura o de contenido. La factura no se considera transmitida hasta que la corriges y la reenvías.
¿Dónde veo el motivo del rechazo?
ANAF devuelve un archivo con los errores de validación. En facturifirma, el mensaje de error se muestra directamente en el documento, para que sepas exactamente qué campo hay que corregir.
¿Reenvío la misma factura o hago una nueva?
Corriges la factura rechazada y la retransmites. No hace falta una serie/número nuevos: el rechazo significa que el primer envío no fue válido.
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